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2月20日,集团内部审计部对公司内部审计工作进行检查,公司纪检监察室(内部审计部)、技术管理部、危险废物处置中心、计划财务部等相关部门(中心)人员陪同。
此次检查主要对危废二期项目竣工结算审计资料的合法性、合规性、真实性和完整性进行全面检查,就检查过程中发现的问题提出整改建议及意见,并对公司下一步内部审计工作进行指导。